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我想问一下进项税的抵扣具体是怎样做抵扣的?-高顿问答

我想问一下进项税的抵扣具体是怎样做抵扣的?-高顿问答 问答 ACCA 证券从业 银行从业 期货从业 税务师 资产评估师 基金从业 CPA 初级会计职称 中级会计职称 中级经济师 初级经济师 考研 高顿官网 选课中心 直播 题库 400-600-8011 登录 \  注册 首页 初级会计职称 我想问一下进项税的抵扣具体是怎样做抵扣的? 我想问一下进项税的抵扣具体是怎样做抵扣的? 我想问一下进项税的抵扣具体是怎样做抵扣的。可以举个数据的例子吗、比如一个商品买进成本100,卖出180元。这样子的例子。麻烦老师解答一下。

Y同学 2021-04-06 18:27:19 阅读量 306 朱老师 高顿财经研究院老师 潜移默化 和蔼可亲 勤勤恳恳 良师益友 教导有方 免费咨询老师 高顿为您提供一对一解答服务,关于我想问一下进项税的抵扣具体是怎样做抵扣的?我的回答如下:

同学你好

按你的例子,比如一个商品买进成本100,卖出180元。这里的价格都不含税的情况下

采购时,收取采购发票,以采购发票上的价款(不含税金额)100*适用税率13%,得到发票上的税额13

他在发生当期确认税额用途为进项税额抵扣,核算时

借 库存商品 100

    应交税费-应交增值税(进项税额)13

贷 应付账款 113

销售该商品,发生不含税销售额180*适用税率13%,得到销售发票上的相关税额23.4

该税额属于销售环节产生的销项税额,核算时

借 应收账款 203.4

贷 主营业务收入 180

   应交税费-应交增值税(销项税额)23。4

借 主营业务成本 100

贷 库存商品  100

最后,在期末销售该商品增值税应纳税额=销项税额23.4-进项税额13=10.4

望理解,祝你学习愉快!!


以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。 2021-04-07 13:21:07 加载更多 版权声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。 知识补充 注册会计师考试科目有什么 注册会计师考试科目总共8门,其中专业阶段考试科目(6门):《会计》、《审计》、《财管》、《税法》、《经济法》、《战略》;综合阶段考试科目(2门):职业能力综合测试(试卷一)、职业能力综合测试(试卷二)。 相关问题 相关文章 其他人都在看 老师,外购电脑用于公司办公进项税为什么能抵呢? 外购电脑用于公司办公进项税为什么能抵呢?不是用作集体福利了吗...

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投分送视同销售,换抵投视同销售吗?

教师回复: 亲爱的同学,你好~投分送视同销售,换投抵说的消费说中纳税人用于换取生产资料和消费资料、投资入股和抵偿债务等方面的应税消费 品,应当以纳税人同类应税消费品的最高销售价格作为计税依据计算消费税好好复习,有不明白的地方可以继续讨论哦~

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教师回复: 同学你好:纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。本题选C。预祝考试顺利通过,加油!

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教师回复: 亲爱的同学,你好~业务招待费、广告费和业务宣传费计算限度的基数都是销售(营业)收入,不是企业全部收入。销售(营业)收入包括销售货物收入、提供劳务收入等主营业务收入、让渡资产使用权(收取资产租金或使用费)收入等其他业务收入,还包括视同销售收入。但不含营业外收入和投资收益(从事股权投资业务的企业除外)学习加油,坚持就是胜利~

计算组成计税价格中为什么除以(1-消费税比例税率)呢?

教师回复: 亲爱的同学,你好~因为消费税是价内税,计税依据中要包含有消费税本身。其次如果题干中给出了应税消费品的销售价格,不管是否含增值税,都是含消费税的,所以如果直接销售,有销售价格的话,那么销售价格中已经包含了消费税,直接用销售价格乘以税率计算消费税,不需要除以(1-消费税税率);但是如果没有销售价格,需要组价计算的话,我们需要自己把消费税包含到组成计税价格中,这时候就要除以(1-消费税税率)学习加油,有不明白的地方可以继续讨论~

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